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      昌都市委宣傳部2019年度部門決算

      2020-09-29 15:34 編輯:今日西藏昌都 來源:昌都市委宣傳部 點擊:


       
      昌都市委宣傳部2019年度部門決算
        
        2020    9    25 日
        
       
      目  錄
       
      第一部分 昌都市委宣傳部概況
      一、主要職能
      二、昌都市委宣傳部部門決算單位構成
      第二部分  昌都市委宣傳部2019年度部門決算明細表
      一、收入支出決算總表
      二、收入決算決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預算財政撥款支出決算表
      六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
      八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      第三部分  昌都市委宣傳部2019年度部門決算情況說明
      第四部分  名詞解釋
       
       
       
       
       
      第一部分
       
      昌都市委宣傳部概況
       
      • 主要職能
      昌都市委員會宣傳部是市委主管全市意識形態方面工作的職能部門,為市委工作機關,正縣級,加掛市新聞出版局、市版權局、市政府新聞辦公室牌子。實行獨立的財務核算,擁有健全的財務管理機構。
      (一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,擬訂全市宣傳思想文化工作事業發展總體規劃并組織實施,統籌協調推進全市宣傳思想文化領域法制建設,按照市委部署,在自治區黨委宣傳部的指導下,協調全市宣傳思想文化系統各部門之間的工作。
      (二)統籌協調全市黨的意識形態工作,貫徹落實黨中央、自治區黨委和市委關于意識形態工作的決策部署,組織協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡察工作開展專項檢查。
      (三)統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。
      (四)負責規劃組織全市思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育,指導協調編寫黨員教育材料,組織開展群眾思想教育工作。
      (五)負責提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力,做好正面宣傳昌都工作;統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調全市各新聞單位工作,組織全市突發公共事件應急新聞工作。
      (六)貫徹落實新聞出版業的管理政策,管理全市新聞出版行政事務,組織協調有關本系統行政審批工作,統籌規劃和指導協調全市新聞出版事業、產業發展,監督管理出版物內容和數量,監督管理印刷業,管理著作權,管理出版進口等;組織指導協調全市“掃黃打非”工作,防范和打擊十四世達賴集團“藏獨”反宣滲透;負責市內主要媒體及記者站的監督管理。
      (七)從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作;統籌協調全市數字新媒體的建設和管理;指導互聯網輿情信息分析研判、處置協調的監督管理;協調制定重大網絡輿情宣傳引導口徑。
      (八)從宏觀上統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和產生,協調組織中華優秀傳統文化和優秀民族民間文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設,負責全市社會主義精神文明建設活動的規劃和實施。
      (九)負責管理全市電影行政事務,指導監管電影放映工作,指導協調全市重大電影活動。
      (十)對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展,指導協調國有文化資產監管工作;承擔市文化體制改革和文化產業發展工作領導小組、市文化體制改革專項小組的日常工作。
      (十一)統籌指導全市輿情信息工作,組織協調開展境內外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態;跟蹤研究境外涉藏輿情,研究制定對外宣傳對策和涉藏輿論斗爭策略,會同有關部門組織涉藏及反邪教等方面對外宣傳和輿論斗爭工作;負責擬訂市對外宣傳口徑,配合做好人權宣傳工作。
      (十二)貫徹執行關于涉藏外宣工作方針政策,統籌協調全市對外宣傳工作,指導協調有關部門研究擬訂我市對外宣傳事業發展總體規劃;指導對外文化交流工作,協調推動中華文化“走出去”工作;統籌協調組織開展新聞發布工作,承擔市委新聞發布有關組織協調工作,負責市人民政府新聞發布組織實施工作,指導協調市直各部門和縣(區)的新聞發布工作,推動新聞發言人制度建設;配合做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。
      (十三)受市委委托,會同市委組織部管理市直宣傳文化單位的領導干部;對縣(區)委宣傳部部長的任免提出意見;負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理;負責組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。 
      (十四)對互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導;歸口領導昌都報社、市文聯、市文化局、市廣播電視局、昌都廣播電視臺,領導和管理市文明辦。
      (十五)完成市委交辦的其他任務。
      二、昌都市委宣傳部部門決算單位構成
      昌都市委宣傳部2019年度決算公開包括以下單位數據:
      (一)機構改革后,昌都市委宣傳部行政編制21個、參照公務員編制12個、全額事業編制13個、工勤6個,合計52個。實有:51人(含3名援藏干部),退休人員11人。廳級1人;縣處級干部10人(含援藏3人);科級干部22人;事業管理8人;事業專技4人;工人6人。
      公益性崗位及志愿者:我單位公益性崗位3人,志愿3人。
      (二)因機構改革之后,昌都市委宣傳部加掛市新聞出版局、市版權局、市政府新聞辦公室,管理2個副處級機構、2個科級機構;其中行政機構1個:市文學藝術界聯合會;事業機構3個:市文化市場綜合執法支隊(參公事業)、市委講師團(參公事業)、電影公共服務中心。
      (三)因機構改革之后,昌都市委宣傳部內設科室8個:辦公室(辦公室分管財務)、理論教育科(政策研究室)、新聞科、出版和版權科(市“掃黃打非”辦公室)、宣傳教育科(國防教育辦公室、市藏語文宣傳管理辦公室)、文化發展管理科、市文明辦綜合科、干部科。
      (四)機構改革未變動機構:市文學藝術界聯合會:文聯辦公室;市文化市場綜合執法支隊內設科室:綜合科、政策法規監督科、執法科。
      (五)2019年昌都市委宣傳部共有核編車輛9輛,實有車輛6輛。因我單位地廳級領導劃轉一輛,現市委宣傳部及下轄四個單位實有車輛6輛,其中:原有車輛1輛,2010年由于領導調整經市委、政府同意從市人大劃轉一輛,2013年中宣部捐贈一輛,2013年財政撥款為文化市場執法支隊購置一輛,2016年財政撥款為市委宣傳部購置新車一輛,2018年自治區黨委宣傳部撥款市委宣傳部購置一輛中巴車。
       
       
      第二部分
       
      昌都市委宣傳部2019年度決算明細表
      (見附件1-7)
      一、收入決算表
      二、支出決算表
      三、財政撥款收入支出決算總表
      四、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
      五、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
      七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
       
       
       
      第三部分
       
      昌都市委宣傳部2019年度
      決算情況說明
       
      一、昌都市委宣傳部2019年度一般公共預算收支總體情況說明
      2019年昌都市委宣傳部一般公共預算收入總收入3537.57萬元,2019年一般公共預算總支出2053.86萬元,年末結轉結余資金1483.71萬元。同期相比總收支增加了1450.17萬元,增加比例69.47%,增加原因:一是因機構改革從廣電局劃轉了項目經費;二是我單位因業務工作需要追加了業務經費。
      二、昌都市委宣傳部2019年度一般公共預算收入情況說明
      2019年昌都市委宣傳部總收入3537.57萬元,其中一般公共預算財政撥款收入3487.57萬元,政府性基金預算財政撥款50萬元。
      三、昌都市委宣傳部2019年度一般公共預算支出情況說明
      2019年昌都市委宣傳部總收入3537.57萬元,其中一般公共預算財政撥款收入3487.57萬元,政府性基金預算財政撥款50萬元, 2019年一般公共預算總支出2053.86萬元,年末結轉結余資金1483.71萬元。
      四、昌都市委宣傳部2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明
      (一)財政撥款支出決算總體情況
      2019年一般公共預算財政撥款支出3537.57萬元,其中基本支出1148.3萬元,(人員經費939.83萬元,公用經費208.47萬元);項目支出905.56萬元,年末結轉結余1483.71萬元。
      (二)財政撥款支出決算結構情況
           2019年一般公共預算財政撥款支出3537.57萬元,其中基本支出1148.3萬元,(人員經費939.83萬元,公用經費208.47萬元);項目支出905.56萬元,年末結轉結余1483.71萬元。
      2019年一般公共預算財政撥款支出基本支出中工資福利支出934.29萬元,占一般公共預算財政撥款支出的45.49%;商品和服務支出753.43萬元,占一般公共預算財政撥款支出的36.68%;對個人和家庭的補助支出23.12萬元,占一般公共預算財政撥款支出的1.13%。資本性支出16.70萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0.08%,項目支出905.56萬元,占一般公共預算財政撥款支出的44.1%。
      (三)財政撥款支出決算具體情況
          2019年一般公共預算財政撥款收入3537.57萬元,2019年一般公共預算財政撥款支出2053.86萬元, 年末結轉結余資金1483.71萬元。
      1、工資福利支出934.29萬元,其中:基本工資217.66萬元、津貼補貼402.08萬元、獎金0.15萬元、伙食補助費21.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費117.53萬元、職工基本醫療保險繳費54.08、公務員醫療補助繳費14.67元、其他社會保障繳費6.43萬元、住房公積金88.22元、醫療費6.51萬元,其他工資福利支出4.46萬元。
      2、商品和服務支出753.43萬元。其中:辦公費33.56萬元、印刷費0.04萬元、手續費0.25萬元、水費2.18萬元、電費4.01萬元、郵電費8.21萬元、取暖費2.5萬元、差旅費157.4萬元、維護費0.006萬元、會議費8.22萬元、培訓費4.66萬元、公務接待費6.32萬元、專用燃料費0.01萬元、勞務費4.33萬元、委托業務費434萬元、工會經費10.15萬元、公務用車運行維護費68.72萬元、其他商品和服務支出8.39萬元。
      3、對個人和家庭的補助支出23.12萬元。其中:生活補助13.65萬元、醫療費補助2.86萬元。
      4、項目支出905.56萬元。其中:紀念西藏民主改革六十周年主題文藝晚會巡演經費19.25萬元、2018年綜合考評業務獎金6萬元、安全生產工作經費1.93萬元、全市宣傳部長會議費3.25萬元、記者接待專項經費14.91萬元、黨風廉政建設經費2萬元、宣傳工作業務經費12.75萬元、精神文明建設工作經費13.67萬元、康巴衛視駐昌記者站工作經費5萬元、文化市場執法工作經費2.43萬元、維修維護經費0.26萬元、記者節系列活動經費1.81萬元、“三大節日”慰問活動經費3.78萬元、地級干部后勤保障工作經費9.63萬元、外宣辦行政業務經費0.97萬元、文聯業務經費7.56萬元、基層黨建工作經費5.72萬元、網站建設和運行維護費7萬元、各類重點專項宣傳工作經費10萬元、理論教育工作經費15萬元、七城同創項目資金149.71萬元、“四講四愛”活動經費41.36萬元、創建全國文明城市志愿服務站經費211萬元、新中國成立70周年西藏民主改革60周年繪畫展覽展示活動經費12.92萬元、電影公司維修維護經費2.86萬元。
      5、年末結轉結余經費1483.71萬元。基本支出結轉結余341.12萬元,項目支出結轉結余1142.59萬元。其中:紀念西藏民主改革六十周年主題文藝晚會巡演經費15.05萬元、鄉鎮宣傳委員培訓班4.04萬元、安全生產工作經費0.07萬元、全市宣傳部長會議經費0.86萬元、記者接待專項經費18.92萬元、公務車輛保險費1.39萬元、講師團工作費0.08萬元、宣傳工作業務經費2.25萬元、精神文明建設工作經費6.3萬元、文化市場執法工作經費7.57萬元、維修維護經費1.54萬元、記者節系列活動經費4.55萬元、“三大節日”慰問活動經費1.02萬元、地級干部后勤保障工作經費7.46萬元、外宣辦行政業務經費4.03萬元、文聯業務經費2.44萬元、基層黨建工作經費2.6萬元、網站建設和運行維護經費7萬元、全市宣傳干部培訓班經費4.05萬元、七城同創項目資金0.29萬元、“四講四愛”活動經費58.64萬元、創建全國文明城市志愿服務站經費89萬元、新中國成立70周年西藏民主改革60周年繪畫展覽展示活動經費2.12萬元、電影公司車輛維修維護經費0.74萬元、“掃黃打非”工作經費6.88萬元、安徽人本文明創建系統(七城同創)經費400萬元、2019年招商引資獎勵扶持經費10萬元、新華書店項目經費33.68萬元、2018年及2019年中央補助地方國家電影事業發展專項資金50萬元、昌都市廣播電視電影藏語節目制作中心經費400萬元。
      五、昌都市委宣傳部2019年度“三公”經費預決算情況說明
             昌都市委宣傳部2019年“三公”經費情況表
       
       
       
      單位:萬元
      項目 預算數 決算數 備注
      合計 84.13 75.04
       
       
      1.因公出國(境)費 0 0  
      2.公務接待費 7.48 6.32  
      3.公務用車經費 76.65 68.72
       
       
      其中:(1)公務用車運行維護費 76.65 68.72
       
       
            (2)公務用車購置      
       
      昌都市委宣傳部2019年“三公”經費預算數84.13萬元,決算數75.04萬元,其中:因公出國出境經費預算數0元,決算數0元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務接待費預算數7.48萬元,決算數6.32萬元(國內公務接待批次28個,國內公務接待人次530人),同期相比減少了1.16萬元,減少比例15.5%,減少增加原因是2019年我單位嚴格控制接待的人數、規模、標準,因此與去年相比有所減少。2019年我單位公務用車保有量為6輛,公務車輛運行維護費決算支出數為479568元(公務車運行維護費390000元,公務車輛大修補助費23868元,公務車輛保險費65700元),公務車輛運行維護費增加了132858.42元,同期相比增長比例23.97%,公務車輛運行維護費增加的主要原因:2019年我單位管理了康巴衛視駐昌記者站車輛的維修維護費和機構改革昌都市廣播電視局劃轉電影公司車輛維修維護經費,因此費用支出比去年增多。我部門嚴格按照相關財務制度控制公務用車經費,嚴格落實“中央八項規定”,費用控制在預算范圍之內。
       六、昌都市委宣傳部2018年度機關運行情況說明
      (一)2019年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用一般公用預算安排的行政經費,合計3537.57萬元。其中,基本支出1148.30萬元,一般行政管理項目支出905.56萬元,年末結轉結余1483.71萬元。
      (二)機關運行經費預算的內容
      行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成;
      1、基本支出1148.3萬元,一是人員經費939.83萬元,其中:基本工資217.66萬元、津貼補貼402.08萬元、獎金1.5萬元、伙食補助費21.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費117.53萬元、職工基本醫療保險繳費54.08、公務員醫療補助繳費14.67元、其他社會保障繳費6.43萬元、住房公積金88.22元、醫療費6.51萬元、其他工資福利支出4.46萬元、生活補助2.68萬元、醫療費補助2.86萬元;二是公用經費208.48萬元。其中:辦公費6.77萬元、手續費0.25萬元、水費2.18萬元、電費4萬元、郵電費3.75萬元、取暖費2.5萬元、差旅費113.17萬元、公務接待費1.76萬元、委托業務費0.13萬元、工會經費10.15萬元、公務用車運行維護費55.11萬元、其他商品和服務支出3.86萬元,辦公設備購置4.86萬元。
      2、一般行政管理項目支出905.56萬元。其中:辦公費26.79萬元、印刷費0.36萬元、電費0.02萬元、郵電費4.45萬元、差旅費44.23萬元、維護費0.06萬元、會議費8.22萬元、培訓費4.66萬元、公務接待費4.56萬元、專用燃料費0.13萬元、勞務費4.33萬元、委托業務費433.86萬元、公務用車運行維護費13.61萬元、其他商品和服務支出4.53萬元、生活補助10.97萬元、獎勵金6.61萬元、房屋建筑物構筑物326.32萬元、辦公設備購置11.84萬元。 
      六、昌都市委宣傳部2019年度政府采購情況說明
      2019年我單位不存在政府采購情況。
      七、昌都市委宣傳部2019年度國有資產占用情況說明
      2019年我單位存在國有資產占用情況,占用資產共計900.56萬元。其中:專用設備1件,金額720元,占固定資產總額0.007%;通用設備414件,金額為590.18萬元,占固定資產總額65.53%(其中:含公務車輛6輛,金額為389.85萬元,占通用設備66.06%,);辦公家具583件,金額為51.22萬元,占固定資產總額5.7%,土地、房屋及構筑物1026.83平方米,金額259.08萬元,占固定資產總額28.77%
      八、昌都市委宣傳部2019年度重點項目預算的績效目標等決算績效情況說明
      2019年我部績效目標項目共有36項,資金總額為20481426.91元,決算支出總金額為9055563.53元,已開展業務工作有28項,完成率為44.21%,具體情況如下:
      (一)鄉鎮宣傳委員培訓經費:年初經費預算40400元,決算支出0元,完成率為0%。2019年我部開展了昌都市鄉鎮宣傳委員培訓班,累計400余名干部群眾參加培訓,開展此項活動我部協調昌都市委黨校場所開展,費用由黨校承擔,因此未支付相關費用,進一步提升各鄉鎮宣傳委員的政治素養、理論水平、工作能力,增強各鄉鎮宣傳委員的崗位意識和角色職責,切實做好鄉鎮宣傳工作。
      (二)安全生產工作經費:年初經費預算20000元,決算支出20000元,完成率為100%。2019年我部開展了責任片區和部機關干部職工交通行駛方面的安全宣傳,進一步提升安全意識和維護社會穩定的意識。
      (三)全市宣傳部長會議費:年初經費預算41100元,決算支出32541元,完成率為79.18%。2019年按照自治區的要求,經市委同意,我部召開了全市宣傳部長會議,推動全市宣傳思想工作、意識形態工作更好的為市委、市政府中心工作服務。
      (四)記者接待專項經費:年初經費預算338320元,決算支出149121元,完成率為44.08%。2019年我部接待中央媒體、區內外媒體到昌開展紀念西藏民主改革60年級決戰決勝脫貧攻堅大型采訪組的宣傳報道,第五屆三江茶馬藝術節到昌的媒體記者宣傳報道,進一步宣傳昌都經濟社會發展取得的巨大成就,擴大了昌都知名度。
      (五)黨風廉政建設經費:年初經費預算20000元,決算支出20000元,完成率為100%。通過開展專題會議學習黨風廉政建設,讓黨員干部職工牢固樹立久久為功的觀念,深入貫徹執行中央八項規定精神和自治區黨委“約法十章”、“九項要求“,不斷鞏固和擴大黨的群眾教育實踐活動成果,進一步解決“四風”、“兩問題”、“一薄弱”和服務聯系群眾“最后一公里”問題。使廣大黨員真正成為踐行宗旨的先鋒。
      ( 六 )公務車輛保險費:年初經費預算71414.07元,決算支出57473.51元,完成率為80.5%。通過繳納車輛保險費,車輛發生保險范圍內的事故,通過保險公司理賠,最大限度減少單位的經濟損失,降低交通事故和自然災害對車輛和人員的損害,極大程度上減輕了事故的損失程度。
      (七)講師團工作經費:年初經費預算90000元,決算支出90000元,完成率為100%。通過組織專職宣講員深入基層一線開展巡回宣講,實現市、縣、鄉、村、寺廟五級宣講全覆蓋。全年累計開展宣講5萬余場次,受眾達95萬余人次,使廣大基層干部群眾運用黨的最新理論和決策部署提升自身素養,提高工作能力。
      (八)文化市場執法工作經費:年初經費預算100000元,決算支出24325元,完成率為24%。文化市場執法支隊下發了《“掃黃打非”工作舉報獎勵辦法》,公布了舉報電話、傳真、郵箱、信件受理地址,進一步拓寬了掃黃打非線索渠道和信息來源。全年共出動執法人員3675人次,檢查各類文化市場經營場所2632家次,收繳非法出版物27件,刪除違禁歌曲25首,沒收盜版光碟20張,收繳有害讀物84本,發現安全隱患12處,現場整改24家,限期整改5家,立案調查2起,使昌都市文化市場得到進一步凈化并安全、健康發展。
      (九)康巴衛視駐昌記者站工作經費:年初經費預算50000元,決算支出50000元,完成率為100%。為做好昌都市對外宣傳,大力推介昌都,提高昌都的美譽度和影響力,2019年康巴衛視昌都記者站緊緊圍繞昌都市委、市人民政府的中心工作,堅持正確的輿論導向,積極宣傳昌都的發展成果、提高昌都的知名度、營造了良好的輿論氛圍、深入各縣(區)拍攝制作5集系列報道,全面推廣藍天圣潔產業宣傳。加強對昌都各項工作的宣傳深度,積極提高昌都藍天圣潔產業的宣傳影響力。
      (十)精神文明建設工作經費:年初經費預算200000元,決算支出136660元,完成率為68.3%。通過開展創建全國文明城市建設、社會主義核心價值觀一些列的活動、廣泛開展“五下鄉”活動等,進一步培養“有理想、有道德、有文化、有紀律”公民,提高民族素質,提高全市人民思想覺悟、道德水準、文明素養和社會整體文明程度,淡化宗教消極影響、筑牢反分裂促穩定的堅實基礎,為推進昌都長足發展和長治久安、再創新輝煌提供堅強思想保證、強大精神動力、豐潤道德滋養、良好文化條件。
      (十一)宣傳工作業務經費:年初經費預算150000元,決算支出127540.50元,完成率為85.03%。通過開展“感恩共昌黨 奮進新時代”西藏百萬農奴解放紀念館的參觀活動,策劃組織“納西民族鄉納西村-碩果累累”喜迎新中國成立70周年大型采訪活動,宣傳報道有影響力的新聞,從而達到鼓舞士氣、凝聚力量、弘揚主旋律的目的。
      (十二)綜合治理工作經費:年初經費預算20000元,決算支出20000元,完成率為100%。通過制作綜治維穩文化展板、網絡安全等宣傳,加強和創新社會治理,深入開展反分裂斗爭。
      (十三)外宣辦行政業務經費:年初經費預算50000元,決算支出9697元,完成率為19.4%。通過開展新聞發布會,對外宣傳工作達到中央、自治區宣傳工作要求,深入開展宣傳工作,提升昌都市名譽度和美譽度。
      (十四)地級干部后勤保障工作經費:年初經費預算170960元,決算支出96327元,完成率為56.3%。保障了我部地級領導干部辦公室及周轉房設備的更新維護,保障地級領導干部的健康狀況和需要,保障地級領導干部日常工作需要,進一步提高服務水平,規范服務工作,完善服務機制。
      (十五)“三大節日”慰問活動經費:年初經費預算48000元,決算支出37800元,完成率為78.7%。2019年我部干部科累計慰問56人次及5家單位。建立“暖心臺帳”,每季度聯系退休干部一次。通過開展“三大節日”的慰問,讓宣傳文化戰線工作者充分體現黨和政府的關懷和尊重,感受到溫暖。
      (十六)記者節系列活動經費:年初經費預算63600元,決算支出18147元,完成率為28.5%。通過每年11月8日為記者節開展活動,給予新聞媒體從業者激勵措施,進一步激發新聞從業者的創造力、凝聚力,為昌都經濟社會跨越式發展和長治久安營造良好輿論氛圍。
      (十七)維修維護費:年初經費預算18000元,決算支出1900元,完成率為10.6%。確保幸福小區房屋資產的維修、維護,能夠保障活動中心開展活動業務。
      (十八)理論教育工作經費:年初經費預算150000元,決算支出150000元,完成率為100%。各級黨委(黨組)自覺把意識形態工作與業務工作同部署、同落實,召開意識形態專題會議80余次。進一步鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位,鞏固全黨全國人民團結奮斗的共同思想基礎,建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態
      (十九)各類重點專項宣傳工作經費:年初經費預算100000元,決算支出100000元,完成率為100%。重大時間節點,宣傳教育活動,反映我市經濟社會發展所取得的巨大成就,系統展示黨的十八大以來昌都各項事業蓬勃發展的欣欣向榮景象,進一步唱響共產黨好、社會主義好、改革開放好、偉大祖國好、人民軍隊好、各族人民好的主旋律。
      (二十)網站建設和運行維護費:年初經費預算140000元,決算支出70000元,完成率為50%。今日西藏昌都外宣網站的建設和管理反映了昌都的巨大變化,全方位、多角度、全面的反應昌都所發生的變化,達到突出昌都特色,突出康巴風情,以提高網站的知名度及影響力的目標。
      (二十一)全市宣傳干部培訓經費:年初經費預算40500元,決算支出0元,完成率為0%。此項工作因業務工作繁忙,未及時開展。
      (二十二)基層黨建工作經費:年初經費預算83190.56元,決算支出57188.98元,完成率為68.7%。通過開展“主題黨日活動”,黨員教育活動,推動全面從嚴治黨向基層延伸,不斷提高基層組織的戰斗力、凝聚力、號召力和執行力,鞏固和夯實黨在昌都的執政基礎和群眾基礎。
      (二十三)文聯業務經費:年初經費預算100000元,決算支出76982.8元,完成率為76.98%。通過開展到各縣(區)采訪、采風活動,促進文聯協會間的文化交流,爭昌都文藝事業能夠取得新發展。
      (二十四)“四講四愛”活動經費:年初經費預算1000000元,決算支出413610.5元,完成率為41.36%。通過深化開展“四講四愛”教育實踐活動,努力達到核心意識更加堅定,思想認識更加統一,民族團結更加和睦,長治久安更加牢固,小康根基更加厚實,保護生態更加自覺,基層基礎更加堅實,社會風尚更加文明,宗教與社會主義更加適應,接班人隊伍更加純潔。
      (二十五)掃黃打非工作經費:機構改革轉入年初經費預算86537.28元,決算支出17721元,完成率為20.5%。結合三大考試、開學前等重要時間節點,深入開展“清源·固邊2019”、“護苗2019”、“秋風2019”、“凈網2019”四個專項行動,重點針對市區及各縣各大書屋、音像制品店、經書佛器店、網吧、歌舞娛樂場所等地,大力清查宣揚淫穢色情、暴力、恐怖迷信等圍繞打擊政治性非法出版物、有害信息及非法宗教出版物,打擊“藏獨”反動出版物、反宣品及有害信息,清除淫穢色情出版物及有害信息。
      (二十六)電影公司車輛維修維護經費:機構改革轉入年初經費預算36000元,決算支出28624.14元,完成率為79.51%。確保了電影公車車輛的維修維護,為電影公司工作的開展提供了保障。
      (二十七)2019年招商引資獎勵扶持金:年初經費預算100000元,決算支出0元,完成率為0%。此項經費未支出。
      (二十八)慶祝新中國成立70周年、紀念西藏民主改革60周年書法繪畫攝影比賽展覽展示活動經費:年初經費預算150380元,決算支出127038.6元,完成率為84.5%。通過開展展覽展示活動,達到了致力于發展昌都民間的優秀傳統文化,加強民間文藝團體和民間藝人的廣泛聯系。
      (二十九)七城同創資金:年初經費預算1500000元,決算支出1497080.5元,完成率為99.8%。按照市委、市府關于創建全國文明城市的部署要求,努力營造全城動員、人人參與的濃厚氛圍,提升創建全國文明城市的知曉率、支持率、參與率和滿意率,把創建工作引向深入,推動我市創建全國文明城市目標早日實現,努力建設崇德向善、文化厚重、和諧宜居、團結美麗、人民滿意的文明昌都。
      (三十)西藏民主改革60周年主題歌舞晚會巡演共產黨來了苦變甜活動經費:年初經費預算343025元,決算支出192536元,完成率為56.13%。 通過開展巡演活動,向群眾展現了喜聞樂見的文藝節目,豐富了昌都廣大群眾的精神生活。
      (三十一)市委宣傳部2018年綜合考評獎金:年初經費預算60000元,決算支出60000元,完成率為100%。為保障我部業務工作更好的開展,用于各業務科室辦公經費。
      (三十二)七城同創安徽人本文明創建動態管理經費:年初經費預算4000000元,決算支出0元,完成率為0%。按照市委、市府關于創建全國文明城市的部署要求,努力營造全城動員、人人參與的濃厚氛圍,提升創建全國文明城市的知曉率、支持率、參與率和滿意率,把創建工作引向深入,推動我市創建全國文明城市目標早日實現,努力建設崇德向善、文化厚重、和諧宜居、團結美麗、人民滿意的文明昌都。
      (三十三)創建全國文明城市志愿服務站經費:年初經費預算3000000元,決算支出2110000元,完成率為70.3%。創建全國文明城市志愿服務站的建設,以服務群眾,構建美好家園為宗旨,倡導社會志愿服務理念,大力開展志愿服務活動,發展壯大志愿者隊伍,健全志愿服務站點工作體系及運行機制,推進志愿服務工作有序、有效開展,完成了對創建城區所轄鄉鎮以及社區居委會、村委會、市級、區級政務服務中心、城市規劃館、圖書館、博物館、解委會、科技館、青少年活動中心、醫院、機場、長途汽車站、景區景點的志愿服務站點和志愿服務總站建設,能夠正常提供服務。
      (三十四)新華書店項目款:年初經費預算3600000元,決算支出3263249元,完成率為90.6%。按照財務相關程序撥款項目款項,確保了新華書店項目的順利實施。
      (三十五)昌都市廣播電視電影藏語節目制作中心工程投資款:年初經費預算4000000元,決算支出0元,完成率為0%。此筆經費還未支付。
      (三十六)2018年及2019年度中央補助地方國家電影事業發展專項資金:年初經費預算500000元,決算支出0元,完成率為0%。此筆經費還未支付。
       
       
      第四部分
       
      名詞解釋
       
      一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
          二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
          三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
          四、“三公經費”:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等                                                                      支出。
          五、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
          六、政府性基金預算:政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

      附件:2019年決算公開導出數據(點擊下載)
       

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